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        关于365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告
        索引号: 00266058x/2022-84127     发布机构: 365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册财政局     发布时间:2022-07-21 16:45:28

        文号:

        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册十七届人大一次会议文件(15)

        关于365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年财政预算执行情况及

        2017年财政预算草案的报告

        2017年2月21日在365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册第十七届人民代表大会第一次会议上

        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册财政局

        各位代表:

        受县人民政府委托,现将365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请各位代表审议,并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

        一、2016年预算执行情况

        2016年,在县委的正确领导和县人大常委会的监督指导下,全县各乡镇部门全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委“八八战略”,围绕“绿水青山就是金山银山”的战略指导思想,认真落实县十六届人大五次会议决议精神,秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,积极发挥财政职能,全力组织收入、稳步推进财税改革,财政预算执行情况总体良好,促进了全县经济社会平稳健康发展,实现了“十三五”良好开局。

        (一)2016年一般公共预算执行情况

        2016年,全县一般公共预算收入121503万元,完成预算的102.2%,增长10.4%,按“营改增”收入划分过渡方案调整上年收入后,同口径增长7.5%。全县一般公共预算支出376690万元,增长29.7%;剔除省专项补助和上年结转支出后为321000万元,完成调整预算的100.0%,增长48.7%,剔除新增地方政府债券等因素后,同口径增长26.8%。

        重点支出预算完成情况:教育支出83531万元,完成调整预算的100.0%,增长27.2%。科学技术支出3225万元,完成调整预算的101.5%,下降17.6%;下降较多,主要是涉企科技支出减少。文化体育与传媒支出3461万元,完成调整预算的80.5%,下降4.1%;未完成预算,主要是根据上级文件规定,机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。社会保障和就业支出24548万元,完成调整预算的148.7%,增长8.4%;超出预算较多,主要是根据上级文件规定,原在其他功能科目列支的机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。医疗卫生和计划生育支出24447万元,完成调整预算的97.7%,增长4.7%;未完成预算,主要是根据上级文件规定,机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。农林水支出38518万元,完成调整预算的99.8%,增长70.7%;增长较大,主要是重大水利项目省补资金(好溪水利枢纽项目)增加较多。

        根据现行财政体制,预计2016年我县一般公共预算收支平衡。由于2016年省与县的财力结算还有一个过程,2016年预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报县人大常委会审批。

        2016年,经省财政厅核定,县人大常委会批准,我县地方政府债务限额27.4亿元,比上年新增地方政府债务限额6亿元,债务率72.3%,低于警戒线(100%)27.7个百分点。2016年在批准的限额内,通过省政府代发地方政府债券12.2亿元,其中,新增债券6 亿元,置换债券6.2亿元。截至2016年末,全县地方政府债务余额为26.7亿元(一般债务19.6亿元,占73.4%,专项债务7.1亿元,占26.6%)。

        (二)政府性基金预算执行情况

        2016年,全县政府性基金收入87217万元,完成预算的45.6%,增长4.2%;未完成预算,主要是因国有土地出让较少,国有土地使用权出让收入未实现预期目标。全县政府性基金支出87349万元,完成年度预算的45.7%,增长5.1%;未完成预算,主要是根据政府性基金“以收定支”规定,相应核减相关支出。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

        (三)2016年社会保险基金预算执行情况

        2016年,全县社会保险基金收入146292万元,完成年度预算的109.0%,增长21.0%。全县社会保险基金支出169573万元,完成年度预算的108.2 %,增长23.2%。收支相抵,本年收支赤字23281万元,累计结余137076万元。

        (四)2016年国有资本经营预算执行情况

        2016年,全县国有资本经营预算收入430万元,完成预算的409.5%,增长98.2%;增长较大,主要是将历年结存的国有企业上缴利润一次性缴入国库。全县国有资本经营预算支出105万元,完成年度预算的100.0%。收支相抵,国有资本经营预算累计结余333万元。

        (五)落实县人大预算决议有关情况

        按照县十六届人大五次会议有关决议,以及县人大财经委审查意见,认真研究完善体制机制,努力做好财政工作,取得了积极的成效。

        1.提升征管纳服水平,积极组织收入

        一是扎实有效开展重点税源企业专项检查。2016年纳入监控的重点税源企业425家。二是开展营业税专项辅导清理工作。积极应对“营改增”,规范营业税管理,实现应收尽收,在“营改增”试点全面推开前入库营业税2850万元。三是加大欠税清缴力度。建立纳税信用黑名单,严防“跑冒滴漏”,2016年共清理欠税2341万元。四是推动社会化税收征管保障机制建设。全年通过应用第三方涉税信息增加税收收入7846万元, 第三方涉税信息成效占比为13.1%。五是优化纳税服务,助推纳税人满意度调查。重点做好“金税三期上线”、“营改增”和“资源税”等改革的纳税服务。开展“百名财税干部进千企”大走访活动,广泛利用“互联网+”对涉税事项进行一次性告知,并在国税服务厅设置地税窗口,实现“进一家门,办两家事”。

        2.努力培植财源,夯实收入基础

        一是认真落实《关于加快生态工业发展的若干意见》,发展生态经济涵养地方税源。用好财政、国土、金融、税务“组合拳”,以“亩产税收”等绩效指标促进企业优胜劣汰,安排“科技创新券”经费对企业开展研发和科技创新活动予以补助。国地税联合制定《服务重点企业和工业投资项目、重点建设项目等工作方案》,优化对重点税源企业的服务。二是落实各项优惠政策,扶持实体经济发展。2016年国地税共减免各类税费6.28亿元,切实为企业降压减负;充分发挥县应急转贷资金作用,全年为企业办理转贷348笔,累计金额25.65亿元。积极解决工业奖励遗留问题,兑现“个转企”、“小升规”、“ 安全生产标准化达标”“再生资源利用”、“质量奖”及“挂牌奖励”共计1632余万元。

        3.重点保障民生,加大对重点领域支持

        一是重点保障民生支出。2016年全县民生支出31.25亿元,比上年增长31.1%,占一般公共预算支出比重为83.0%。完善城乡居民医疗保障体系,城乡居民基本医疗保险筹资标准从700元/年·人提高到780元/年·人,其中政府筹资从480元/年·人提高到520元/人·年;加大社会救助资金保障力度,2016年共发放社会救济救助合计4088万元。切实促进农民增收,整合各类扶贫资金2000万元,用于实施“光伏五助”精准扶贫工程,共使500户低收入农户实现年均增收2000元,转化经济薄弱村20个;扎实开展扶贫小额信贷和村级扶贫资金互助组织试点工作,2016年借出生产发展周转资金5300万元,财政补助900万元。二是加大对重大民生项目支持。投入创国卫经费1976万元,保障国家卫生县城创建。落实“五水共治”项目资金2.93亿元,重点支持“防洪水、保供水”项目、小型农田水利项目和水利工程维修项目建设。安排7452万元用于推进美丽乡村建设和“六边三化三美”建设、支持“民宿经济”发展。投入2.49亿元用于推动330国道线综合整治工程,安排800万元用于黄标车整治和县城区域停车位划设,优化道路基础设施建设。三是深化投融资体制改革。已实施政府购买服务项目4个:365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册好溪水利枢纽潜明水库开发有限公司水利建设中长期项目、365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册交通建设投资有限公司农村路网及贫困地区公路建设中长期项目、浙江丽缙五金科技产业园(一期)房屋征收安置用房a地块和浙江丽缙五金科技产业园(一期)房屋征收安置用房b地块工程项目,共获农发行批准政府购买服务资金25.9亿元,2016年到位4.5亿元;人民医院迁建工程已获国开行批准政府购买服务资金4亿元,目前正在积极对接,准备签订政府购买服务合同。加快推进ppp示范项目建设,365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册养老院、365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册体育中心、365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册好溪流域综合治理工程项目等3个项目入选浙江省2016年第一批政府和社会资本合作(ppp)项目名单。四是积极争取省财政政府债券扶持。做好债券置换工作,2016年共置换债务6.2亿元,我县政府债务已全部置换成地方政府债券。争取新增债券6亿元,统筹用于我县重大公益性项目建设。五是出台《365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册部门向上争取资金工作考核办法》,着力调动各单位向上争取资金的积极性。

        4.规范财政支出,发挥资金使用绩效

        一是严控“三公”支出。坚持厉行节约,严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出,压缩行政运行成本。2016年我县一般公共预算“三公”经费支出2596万元,比上年下降7.9%。二是加强资金使用监管。开展差旅费管理规定执行情况重点抽查、扶贫资金专项检查等,共抽查91家单位,涉及金额1582万元。三是开展资金使用绩效考评。2016年,组织35个行政事业单位开展2015年绩效自评工作,共开展自评项目54个,涉及金额3.59亿元。四是制定《365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册本级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》,于7月份组织首批额度为3亿元的公款存放招投标,涉及金额2.19亿元。

        5.积极应对改革,不断提高治税理财能力

        一是深化预算管理体制改革。优化细化四本预算,完善全口径政府预算编制。强化部门项目预算管理,规范项目设置,做细做实项目库,强化项目支出预算绩效管理,建立完善项目退出机制。二是深化财政专项资金管理清单改革。2016年财政专项资金已从2014年的23项清理整合为11项。加大专项资金清理整合力度,盘活财政存量资金8926万元,并按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域,发挥资金使用效益。三是稳步推进税制改革。全面推开“营改增”试点改革于5月1日平稳实施,“金税三期”于10月8日正式上线运行。

        三、2017年财政预算草案

        (一)2017年财政经济形势

        展望2017年,财政经济形势依然复杂严峻,影响财政平稳运行的不确定不稳定因素仍然较多,财税改革任务依然艰巨。一方面,在新旧动能转换和接续过程中还有不少矛盾和问题,同时,营改增等结构性减税、普遍性降费政策的减收效应将进一步显现,经济下行压力仍然较大,财政收入可持续增长的基础尚不稳固。另一方面,支出刚性增长的趋势没有改变,保工资、保运转、保民生等支出需求刚性增长,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求依然较大,财政收支“紧平衡”甚至“负平衡”已成为新常态。

        (二)2017年预算编制的指导思想

        根据2017年度全县经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要,结合对2017年财政经济形势的分析和预测,并参考上年度执行情况,按照县委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,我县2017年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委、市委有关会议及县第十四次党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握经济发展新常态,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,按照“划清边界、厘清事权、做好‘蛋糕’、集中财力办大事”的理财思路,依法有为组织收入,加大财政资金统筹使用力度,完善预算管理制度,深化财税体制改革,充分发挥财税职能作用,优化支出结构,重点保障基本民生支出,扎实推进“和谐美丽好缙云”建设。

        (三)2017年重点财政收支政策

        1.落实减税降费措施,依法依规组织收入。将全面推开营改增试点、暂停征收水利建设专项基金等已出台的政策进一步落实到位,减轻企业负担,支持实体经济发展。在依法征收、应收尽收的同时,坚决防止和纠正收取“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为。加强部门联动,增强政府非税收入征管合力,稳步推广应用统一公共支付平台,深化政府非税收入收缴电子化改革。加大清费减负政策贯彻落实情况的监督检查,严格落实收费清单制度,坚决遏制乱收费行为。

        2.完善财政支农政策,促进农业可持续发展。落实各项农业补贴政策,继续支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。积极推进现代农业科技园建设,大力培育农民专业合作联社等新型农业经营主体,着力提升农业组织化和规模水平。围绕“五水共治”战略部署,加大对防洪水、保供水等重大水利项目支持力度,筹措落实农村污水处理设施运维资金。支持农田水利建设,加强高标准农田建设,支持小流域生态综合整治,提升农业综合生产能力。支持优势特色产业和农业综合开发项目建设。深入推进农村综合改革和一事一议财政奖补工作,加大对农村公益事业建设、村级集体经济发展、美丽乡村建设、村级组织运转保障和集体经济薄弱村发展工作的支持力度。

        3.加强生态文明建设和加大扶贫力度,促进统筹协调发展。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,加大生态文明建设投入。加大生态公益林补助力度,完善森林生态效益补偿机制。2017年重点生态公益林最低补偿标准提高到40元/亩。加大对水、气、土壤污染治理的投入,推进蓝色屋面专项整治工作。加大财政扶贫投入,创新光伏小康工程扶持方式,落实异地搬迁补助政策,促进精准扶贫、高效脱贫。开展小城镇环境综合整治,切实改善农村环境。

        4.完善教科文投入机制,推动科教文事业发展。巩固城乡义务教育经费保障机制,制定出台义务教育质量提升激励政策,推动义务教育上水平。完善教育布局,改善办学条件,调整完善学前教育、高中教育、职业教育生均公用经费标准,促进教育创强和走在全市前列。贯彻落实省委、省政府全面实施创新驱动发展战略加快建设创新型省份建设决定,加大财政科技投入。进一步推进现代公共文化服务体系和运行管理机制建设,继续支持农村公共文化礼堂建设,支持婺剧、黄帝文化等地方特色文化事业发展。

        5.健全社会保障和医疗卫生制度,确保民生事业可持续发展。建立更加公平更可持续的社会保障制度。适当提高城乡居民基本养老金水平,提高城乡居民基本医疗保险筹资标准。健全就业保障制度,合理确定低保、医疗救助、残疾人困难补助水平。加大司法救助、孤儿和困境儿童生活补助力度。继续支持农村养老服务体系、殡葬事业发展。提高基本公共卫生服务人均财政补助标准。支持深化公立医院改革,支持推进“双下沉、双提升”工作。

        6.创新财政扶持方式,推进经济转型升级。大力促进“创新强、亩产高、节能好、减排多”的企业加快发展。用足用好涉企、涉外和扶持电商发展等扶持政策,落实人才引进等经费,优化营商环境,促进县域经济加快转型升级、做优做强。研究设立政府产业基金,发挥产业基金引导、带动作用,增加社会资本投入实体经济。创新公共服务供给方式,在公共服务领域推广政府和社会资本合作(ppp)模式和政府购买服务,提高公共服务供给质量和效率。

        (四)2017年一般公共预算草案

        1.收入预算

        2017年全县一般公共预算收入预期128000万元,比上年调整后执行数增长7.5 %(一是2016年1-4月按“营改增”收入划分过渡方案作同口径调整;二是根据规定,2016年11月1日起停征地方水利建设基金)。主要科目收入情况:增值税(50%部分)收入45000万元,增长8%;企业所得税(40%部分)收入8400万元,增长8.2%;个人所得税(40%部分)收入4300万元,增长9.2%;城市维护建设税收入5350万元,增长8.0%;房产税收入4300万元,增长9.5%;土地增值税收入10200万元,增长9.3%;其他税收收入24950万元,增长9.1%;非税收入25500万元,





        增长3.6%。主要科目收入情况:

        全县一般公共预算收入预期128000万元,加上转移性收入195200万元,收入合计323200万元(其中:预期税收返还收入6882万元,上级转移支付收入145318万元,动用预算稳定调节基金8000万元,调入资金35000万元)。

        2.支出预算

        拟安排2017年全县一般公共预算支出289000万元,比上年调整后执行数增长 10.7%(按预算法规定,地方政府新增债券属于预算调整事项,因此,年初预算时,需先调减上年执行数中的地方政府新增债券)。重点支出情况:农林水支出41785万元,增长8.5%;教育支出90232万元,增长8.0%;科学技术支出4952万元,增长53.6%,增长较大,主要是涉企科技支出增加;文化体育与传媒支出4262万元,增长23.1%;社会保障和就业支出29221万元,增长19.0%;医疗卫生支出27945万元,增长14.3%;预备费6000万元,占一般公共预算支出的2%。重点支出情况:





        全县一般公共预算支出289000万元,加上转移性支出34200万元(预计上解支出),支出合计323200万元。收支相抵,本年全县一般公共预算收支平衡。

        (五)2017年政府性基金预算草案

        2017年全县政府性基金预算收入预期183956万元,比上年增长110.9%。全县政府性基金预算支出183816万元,比上年增长110.4%。收支相抵,本年收支结余140万元。

        (六)2017年社会保险基金预算草案

        2017年全县专户核算的社会保险基金预算收入预期199386万元,增长36.3%;社会保险基金预算支出181315万元,增长6.9%。收支相抵,本年收支结余18071万元。

        (七)2017年国有资本经营预算草案

        2017年全县国有资本经营预算收入预期50万元,下降88.4%,收入下降主要是2016年度将历年结余全部缴库333万元,以及2017年两个电站收入减少。全县国有资本经营预算支出383万元,增长264.8%,支出增长主要是将上年结余333万元在2017年安排支出,用于购置公交车及政府运营公交线路亏损补贴。收支相抵,本年国有资本经营收支平衡。

        (八)2017年地方政府债务预算管理

        2017年地方政府债务暂按省财政厅下达的2016年政府债务限额27.4亿元控制,新增债券待省政府下达后,依法编制调整预算(草案)并提交县人大常委会审议批准。

        四、认真抓好2017年预算执行

        (一)进一步抓好组织收入征管

        一是增强组织收入的主动性。深化财政、国税、地税三方合作,加强收入分析、预测和管控,提高收入执行的计划性、均衡性和稳定性。二是始终坚持依法治税。严格依法征收、依法减免,不折不扣落实好税费优惠政策,防止采取收“过头税”、乱收费、“空转”等方式虚增财政收入。三是努力向管理要收入。深化“信息管税”,优化“金税三期”,完善横向部门信息共享机制,深度挖掘大数据应用价值。强化税费风险管理,加强大企业税收风险分析应对,有效堵漏增收。推进“信用管税”,拓宽纳税信用增值应用,加大纳税失信惩戒力度,打击偷逃税行为,提高税法遵从度。

        (二)进一步强化依法理财

        一是强化法律意识,认真贯彻落实预算法和《浙江省预算审查条例》的各项规定,增强预算约束,规范政府收支行为,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。二是认真落实厉行节约的各项规定,严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出。三是加快支出预算执行进度,确保财政资金尽快发挥作用。四是严格落实预算公开各项规定,扎实推进预算公开。五是强化对财政收支活动全过程的监督检查,自觉接受县人大的监督,认真落实审计整改意见,严肃财经纪律。

        (三)进一步深化财税体制改革

        一是深化预算管理改革。加快项目库建设,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。全面推进国库集中支付电子化改革,深化国库集中支付改革。二是清理盘活存量资金,严格将结余资金以及连续两年未用完的结转资金收回财政统筹使用,避免二次沉淀。三是推进专项资金管理改革。优化产业类财政专项资金支持方式和分配因素,重点支持公共服务平台创新以及土地、人才、环境、信息等资源要素提供。四是加快推广运用PPP模式。逐步扩大PPP模式在公共服务领域试点范围,积极寻找社会合作伙伴,引导社会资本投入实体经济、参与民生项目,解决基础设施、城镇化等建设中政府财力不足问题。五是创新财税管理。推进政府购买服务改革,逐步将适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的政府服务事项纳入政府购买服务范围;做好项目包装和推介,努力向上争取基金和专项扶持。

        (四)进一步支持实体经济发展

        一是加大对实体经济的财税支持力度,加快培育一批优质财源税源,壮大地方可用财力。二是加快政府产业基金投资运作进度,推动项目落地实施,有效发挥基金功能,撬动社会资本增加产业投入。三是坚持工业强县不动摇,运用“互联网+”、“机器人+”、“标准化+”理念,大力发展生态工业。落实企业研发费加计扣除、高新技术企业和众创空间发展等税收优惠政策。四是充分利用“银税互动”、政府采购信用融资等政策工具,引导金融资本更多地为实体经济服务。

        (五)进一步完善民生保障机制

        一是按照“保基本、兜底线、建机制”的原则,完善民生保障长效机制,继续做好政府十方面实事和各项民生事业的资金保障工作,确保三分之二以上的新增财力用于民生。二是积极研究相关政策,密切关注省对县市新一轮财政体制的相关政策,重点关注绿色发展奖补、生态补偿等制度,特别是即将出台的特扶等财政专项激励机制,早谋划、早应对、早争取。深化部门联动,主动与上级部门对接,反映实际困难与问题,补齐指标短板,合力向省委、省政府争取促进缙云发展体制机制上的政策扶持,加大对缙云重大基础设施项目建设的补助力度和对生态功能区的财政转移支付力度。三是加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、科技、文化、城乡社区事务等扶持力度。创新扶贫开发机制,探索产业扶贫。

        (六)进一步强化地方政府性债务管理

        一是严格执行预算法和国务院有关文件规定,切实加强举债管理。二是强化地方政府债务限额管理,将地方政府债务分类纳入预算管理。三是积极向上争取新增政府债券,继续稳妥推进政府性债务置换债券工作,缓解地方政府偿债压力。

        各位代表,2017年全县财政改革发展任务艰巨,责任重大,我们将在县委的坚强领导下,严格按照县十七届人大一次会议的决议和要求,贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署,锐意进取,奋发有为,持续推进财政改革发展,努力完成各项目标任务,为建设和谐美丽好缙云、与全省同步高水平全面建成小康社会作出积极贡献。

        附表1-1                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年一般公共预算收入执行情况                    




        单位:万元                    

        项          目                    

        2016年    预算数                    

        2016年   执行数                    

        为预算%                    

        比上年+、-%                    

        合   计                    

        118900                    

        121503                    

        102.2                    

        7.5                    

        (一)税收收入                    

        92600                    

        95481                    

        103.1                    

        6.1                    

        增值税(50%)                    

        18800                    

        30614                    

        162.8                    

        9.3                    

        其中:改征增值税                    

        2400                    

        6559                    

        273.3                    

        340.3                    

        营业税                    

        26500                    

        12079                    

        45.6                    

        -29.6                    

        企业所得税                    

        7200                    

        7766                    

        107.9                    

        8.9                    

        个人所得税                    

        4900                    

        3938                    

        80.4                    

        -14.6                    

        城市维护建设税                    

        5500                    

        4954                    

        90.1                    

        -2.4                    

        其他税收收入                    

        19400                    

        20799                    

        107.2                    

        13.4                    

        耕地占用税                    

        5500                    

        11410                    

        207.5                    

        125.3                    

        契税                    

        4800                    

        3921                    

        81.7                    

        -14.8                    

        (二)非税收入                    

        26300                    

        26022                    

        98.9                    

        13.2                    

        专项收入                    

        14850                    

        7737                    

        52.1                    

        -40.0                    

        行政事业性收费收入                    

        2510                    

        2500                    

        99.6                    

        -54.5                    

        罚没收入                    

        8250                    

        11960                    

        145.0                    

        201.2                    

        国有资本经营收入                    

        -550                    

        -550                    

        100.0                    

        0.0                    

        政府住房基金收入                    

        1000                    

        1271                    

        127.1                    

        33.2                    

        国有资源(资产)有偿使用收入                    

        240                    

        3104                    

        1293.3                    

        1273.5                    

        备注:

        1.改征增值税完成预算的273.3%,主要是2016年全面推开营改增。

        2.营业税下降29.6%,主要是受经济下行和全面推开营改增的影响。

        3.契税下降14.8%,主要是受房地产契税优惠政策的影响。

        4.专项收入完成预算的52.1%,下降40%,主要是受土地出让收入未完成预算影响,从土地出

        让净收益中计提的农田水利建设资金及教育资金减少。

        5.行政事业性收费收入下降54.5%,主要是受放开二胎政策影响,社会抚养费收入下降较多。

        6.罚没收入增长201.2%,主要是法院、公安及 “三改一拆”等的罚没收入增长。

        7.国有资源(资产)完成预算的1293.3%,主要是2016年将财政专户历年利息收入上缴。

        附表1-2                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年一般公共预算支出执行情况                    




        单位:万元                    

        项          目                    

        2016年                    

        调整预算数                    

        2016年                    

        执行数                    

        完成调整预算%                    

        比上年+、-%                    

        合   计                    

        321000                    

        321000                    

        100.0                    

        48.7                    

        一、一般公共服务支出                    

        30632                    

        29932                    

        97.7                    

        19.6                    

        其中:人大事务                    

        575                    

        500                    

        87.0                    

        16.3                    

        行政运行                    

        445                    

        370                    



        人大会议                    

        15                    

        15                    



        人大监督                    

        20                    

        20                    



        人大代表履职能力提升                    

        25                    

        25                    



        代表工作                    

        25                    

        25                    



        人大信访工作                    

        10                    

        10                    



        其他人大事务支出                    

        35                    

        35                    



        政协事务                    

        398                    

        368                    

        92.5                    

        35.3                    

        行政运行                    

        298                    

        268                    



        政协会议                    

        10                    

        10                    



        委员视察                    

        20                    

        20                    



        参政议政                    

        20                    

        20                    



        其他政协事务支出                    

        50                    

        50                    



        政府办公厅(室)及相关机构事务                    

        12612                    

        12989                    

        103.0                    

        9.0                    

        行政运行                    

        8472                    

        8525                    



        一般行政管理事务                    

        920                    

        758                    



        机关服务                    

        2132                    

        2111                    



        专项业务活动                    

        685                    

        635                    



        政务公开审批                    

        68                    

        68                    



        信访事务                    

        70                    

        187                    



        事业运行                    

        205                    

        656                    



        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                    

        60                    

        49                    



        发展与改革事务                    

        1112                    

        1020                    

        91.7                    

        33.7                    

        行政运行                    

        891                    

        799                    



        一般行政管理事务                    

        124                    

        124                    



        物价管理                    

        41                    

        41                    



        其他发展与改革事务支出                    

        56                    

        56                    



        统计信息事务                    

        912                    

        835                    

        91.6                    

        12.7                    

        行政运行                    

        429                    

        368                    



        专项统计业务                    

        45                    

        45                    



        统计管理                    

        45                    

        45                    



        专项普查活动                    

        160                    

        160                    



        统计抽样调查                    

        35                    

        35                    



        事业运行                    

        93                    

        77                    



        其他统计信息事务支出                    

        105                    

        105                    



        财政事务                    

        2088                    

        1877                    

        89.9                    

        23.8                    

        行政运行                    

        1677                    

        1289                    



        一般行政管理事务                    

        50                    

        50                    



        信息化建设                    

        165                    

        165                    



        事业运行                    

        136                    

        114                    



        其他财政事务支出                    

        60                    

        259                    



        税收事务                    

        2291                    

        2089                    

        91.2                    

        43.9                    

        行政运行                    

        1881                    

        1629                    



        代扣代收代征税款手续费                    

        270                    

        270                    



        税务宣传                    

        15                    

        15                    



        信息化建设                    

        100                    

        100                    



        其他税收事务支出                    

        25                    

        75                    



        审计事务                    

        561                    

        482                    

        85.9                    

        37.7                    

        行政运行                    

        509                    

        430                    



        审计业务                    

        52                    

        52                    



        人力资源事务                    

        1004                    

        885                    

        88.1                    

        27.9                    

        行政运行                    

        952                    

        798                    



        军队转业干部安置                    


        35                    



        公务员招考                    

        32                    

        32                    



        其他人事事务支出                    

        20                    

        20                    



        纪检监察事务                    

        833                    

        713                    

        85.6                    

        27.8                    

        行政运行                    

        733                    

        613                    



        其他纪检监察事务支出                    

        100                    

        100                    



        商贸事务                    

        1298                    

        1181                    

        91.0                    

        10.2                    

        行政运行                    

        1160                    

        1043                    



        招商引资                    

        138                    

        138                    



        其他商贸事务支出                    





        工商行政管理事务                    

        2776                    

        2499                    

        90.0                    

        38.9                    

        行政运行                    

        2638                    

        2308                    



        一般行政管理事务                    





        工商行政管理专项                    

        45                    

        45                    



        执法办案专项                    

        30                    

        30                    



        消费者权益保护                    

        25                    

        25                    



        信息化建设                    

        20                    

        20                    



        其他工商行政管理事务支出                    

        18                    

        71                    



        质量技术监督与检验检疫事务                    

        425                    

        414                    

        97.4                    

        -32.4                    

        行政运行                    





        出入境检验检疫行政执法和业务管理                    

        51                    

        49                    



        质量技术监督行政执法及业务管理                    

        32                    

        32                    



        事业运行                    

        85                    

        76                    



        其他质量技术监督与检验检疫事务支出                    

        257                    

        257                    



        民族事务                    

        5                    

        5                    

        100.0                    

        0.0                    

        民族工作专项                    

        5                    

        5                    



        宗教事务                    

        26                    

        26                    

        100.0                    

        0.0                    

        宗教工作专项                    

        10                    

        10                    



        其他宗教事务支出                    

        16                    

        16                    



        港澳台侨事务                    

        66                    

        87                    

        131.8                    

        6.1                    

        港澳事务                    

        18                    

        33                    



        华侨事务                    

        18                    

        18                    



        其他港澳台侨事务支出                    

        30                    

        36                    



        档案事务                    

        296                    

        266                    

        89.9                    

        40.0                    

        行政运行                    

        227                    

        197                    



        档案馆                    

        44                    

        44                    



        其他档案事务支出                    

        25                    

        25                    



        民主党派及工商联事务                    

        128                    

        147                    

        114.8                    

        36.1                    

        行政运行                    

        86                    

        90                    



        其他民主党派及工商联事务支出                    

        42                    

        57                    



        群众团体事务                    

        664                    

        630                    

        94.9                    

        18.2                    

        行政运行                    

        267                    

        233                    



        事业运行                    

        45                    

        44                    



        其他群众团体事务支出                    

        352                    

        353                    



        党委办公厅(室)及相关机构事务                    

        908                    

        884                    

        97.4                    

        22.4                    

        行政运行                    

        724                    

        700                    



        专项业务                     

        184                    

        184                    



        组织事务                    

        645                    

        770                    

        119.4                    

        82.9                    

        行政运行                    

        438                    

        418                    



        一般行政管理事务                    

        162                    

        202                    



        其他组织事务支出                    

        45                    

        150                    



        宣传事务                    

        465                    

        737                    

        158.5                    

        104.7                    

        行政运行                    

        311                    

        307                    



        一般行政管理事务                    

        154                    

        154                    



        其他宣传事务                    


        276                    



        统战事务                    

        202                    

        172                    

        85.1                    

        22.0                    

        行政运行                    

        176                    

        152                    



        其他统战事务支出                    

        26                    

        20                    



        其他共产党事务支出                    

        342                    

        356                    

        104.1                    

        31.4                    

        行政运行                    

        176                    

        152                    



        一般行政管理事务                    

        166                    

        204                    



        二、国防支出                    

        88                    

        88                    

        100                    

        0                    

        三、公共安全支出                    

        19818                    

        19021                    

        96.0                    

        19.1                    

        其中:武装警察                    

        635                    

        635                    

        100.0                    

        0.0                    

        公安                    

        14383                    

        13833                    

        96.2                    

        15.5                    

        检察                    

        1244                    

        1285                    

        103.3                    

        42.3                    

        法院                    

        2340                    

        2302                    

        98.4                    

        58.2                    

        司法                    

        1017                    

        881                    

        86.6                    

        1.8                    

        监狱                    

        54                    


        0.0                    

        -100.0                    

        强制隔离戒毒                    




        -100.0                    

        其他公共安全支出                    

        145                    

        85                    

        58.6                    

        3.7                    

        四、教育支出                    

        83526                    

        83531                    

        100.0                    

        27.2                    

        教育管理事务                    

        1023                    

        1346                    

        131.6                    

        35.4                    

        行政运行                    

        973                    

        1222                    



        其他教育管理事务支出                    

        50                    

        124                    



        普通教育                    

        70003                    

        69734                    

        99.6                    

        29.6                    

        学前教育                    

        3492                    

        2762                    



        小学教育                    

        29567                    

        29633                    



        初中教育                    

        17937                    

        19017                    



        高中教育                    

        13090                    

        12684                    



        其他普通教育支出                    

        5917                    

        5638                    



        职业教育                    

        6583                    

        6843                    

        103.9                    

        31.0                    

        职业高中教育                    

        6441                    

        6399                    



        其他职业教育支出                    

        142                    

        444                    



        广播电视教育                    

        800                    

        636                    

        79.5                    


        广播电视学校                    

        800                    

        616                    



        其他广播电视教育支出                    


        20                    



        成人教育                    





        其他成人教育支出                    





        特殊教育                    

        126                    

        140                    

        111.1                    

        40.0                    

        特殊教育学校                    

        106                    




        其他特殊教育支出                    

        20                    

        140                    



        进修及培训                    

        2358                    

        2291                    

        97.2                    

        14.6                    

        教师进修                    

        2073                    

        2071                    



        干部教育                    

        285                    

        220                    



        教育费附加安排的支出                    

        2200                    

        2450                    

        111.4                    

        -21.0                    

        农村中小学校舍建设                    


        150                    



        农村中小学教学设施                    

        129                    

        129                    



        其他教育费附加安排的支出                    

        2071                    

        2171                    



        其他教育支出                    

        433                    

        91                    

        21.0                    


        其他教育支出                    

        433                    

        91                    



        五、科学技术支出                    

        3175                    

        3225                    

        101.6                    

        -17.6                    

        科学技术管理事务                    

        231                    

        221                    

        95.7                    

        15.1                    

        行政运行                    

        161                    

        151                    



        其他科学技术管理事务支出                    

        70                    

        70                    



        技术研究与开发                    

        769                    

        846                    

        110.0                    

        -67.5                    

        应用技术研究与开发                    

        269                    

        346                    



        产业技术研究与开发                    

        500                    

        500                    



        科学技术普及                    

        145                    

        128                    

        88.3                    

        5.8                    

        机构运行                    

        90                    

        73                    



        科普活动                    

        55                    

        55                    



        其他科学技术普及支出                    





        其他科学技术支出                    

        2030                    

        2030                    

        100.0                    

        103.0                    

        其他科学技术支出                    

        2030                    

        2030                    



        六、文化体育与传媒支出                    

        4301                    

        3461                    

        80.5                    

        -4.0                    

        文化                    

        1737                    

        1421                    

        81.8                    

        -36.7                    

        行政运行                    

        448                    

        368                    



        图书馆                    

        231                    

        195                    



        群众文化                    

        935                    

        735                    



        文化创作与保护                    

        72                    

        72                    



        文化市场管理                    

        15                    

        15                    



        其他文化支出                    

        36                    

        36                    



        文物                    

        295                    

        265                    

        89.8                    

        97.8                    

        文物保护                    

        109                    

        109                    



        博物馆                    

        176                    

        146                    



        历史名城与古迹                    

        10                    

        10                    



        体育                    

        140                    

        117                    

        83.6                    

        -9.3                    

        群众体育                    

        115                    

        92                    



        其他体育支出                    

        25                    

        25                    



        新闻出版广播影视                    

        1338                    

        867                    

        64.8                    

        6.5                    

        广播                    

        180                    




        电视                    

        955                    

        674                    



        出版发行                    


        150                    



        其他广播影视支出                    

        203                    

        43                    



        其他文化体育与传媒支出                    

        791                    

        791                    

        100.0                    

        178.5                    

        其他文化体育与传媒支出                    

        791                    

        791                    



        七、社会保障和就业支出                    

        16513                    

        24548                    

        148.7                    

        8.4                    

        人力资源和社会保障管理事务                    

        1214                    

        1025                    

        84.4                    

        -5.9                    

        行政运行                    

        760                    

        642                    



        综合业务管理                    

        309                    

        238                    



        劳动保障监察                    

        20                    

        20                    



        就业管理事务                    

        5                    

        5                    



        社会保险经办机构                    

        70

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        70                    



        劳动关系和维权                    

        5                    

        5                    



        劳动人事争议调解仲裁                    

        8                    

        8                    



        其他人力资源和社会保障管理事务支出                    

        37                    

        37                    



        民政管理事务                    

        902                    

        748                    

        82.9                    

        17.8                    

        行政运行                    

        648                    

        494                    



        拥军优属                    

        82                    

        82                    



        老龄事务                    

        71                    

        71                    



        民间组织管理                    

        10                    

        10                    



        行政区划和地名管理                    

        55                    

        55                    



        基层政权和社区建设                    

        12                    

        12                    



        其他民政管理事务支出                    

        24                    

        24                    



        财政对社会保险基金的补助                    

        6409                    

        6409                    

        100.0                    

        -30.0                    

        财政对城乡居民基本养老保险基金的补助                    

        6409                    

        6409                    



        行政事业单位离退休                    

        1535                    

        9669                    

        629.9                    

        34.4                    

        归口管理的行政单位离退休                    

        36                    

        35                    



        未归口管理的行政单位离退休                    

        1499                    

        1457                    



        机关事业单位基本养老保险缴费支出                    


        5847                    



        机关事业单位职业年金缴费支出                    


        2330                    



        就业补助                    

        1068                    

        1068                    

        100.0                    

        543.4                    

        其他就业补助支出                    

        1068                    

        1068                    



        抚恤                    

        1448                    

        1566                    

        108.1                    

        29.4                    

        死亡抚恤                    

        500                    

        618                    



        其他优抚支出                    

        948                    

        948                    



        退役安置                    

        73                    

        73                    

        100.0                    

        128.1                    

        军队移交政府的离退休人员安置                    

        38                    

        38                    



        军队移交政府离退休干部管理机构                    

        6                    

        6                    



        退役士兵管理教育                    

        29                    

        29                    



        社会福利                    

        250                    

        249                    

        99.6                    

        -22.2                    

        儿童福利                    

        44                    

        44                    



        殡葬                    

        206                    

        205                    



        残疾人事业                    

        1456                    

        1414                    

        97.1                    

        30.4                    

        行政运行                    

        255                    

        117                    



        残疾人康复                    

        190                    

        190                    



        残疾人就业和扶贫                    

        340                    

        436                    



        残疾人体育                    

        20                    

        20                    



        其他残疾人事业支出                    

        651                    

        651                    



        红十字事业                    

        55                    

        58                    

        105.5                    

        23.4                    

        行政运行                    

        34                    

        37                    



        其他红十字事业支出                    

        21                    

        21                    



        最低生活保障                    

        1244                    

        1244                    

        100.0                    

        45.7                    

        城市最低生活保障金支出                    

        17                    




        农村最低生活保障金支出                    

        1227                    

        1244                    



        临时救助                    

        178                    

        178                    

        100.0                    

        456.3                    

        临时救助支出                    

        170                    

        170                    



        流浪乞讨人员救助支出                    

        8                    

        8                    



        其他生活救助                    

        241                    

        406                    

        168.5                    

        -29.3                    

        其他农村生活救助                    

        241                    

        406                    



        其他社会保障和就业支出                    

        440                    

        441                    

        100.2                    

        77.1                    

        其他社会保障和就业支出                    

        440                    

        441                    



        八、医疗卫生与计划生育支出                    

        25026                    

        24447                    

        97.7                    

        4.7                    

        医疗卫生与计划生育管理事务                    

        1897                    

        1497                    

        78.9                    

        -11.9                    

        行政运行                    

        1826                    

        1457                    



        其他医疗卫生与计划生育管理事务支出                    

        71                    

        40                    



        公立医院                    

        503                    

        578                    

        114.9                    

        14.9                    

        综合医院                    

        98                    

        170                    



        中医医院                    

        105                    

        108                    



        其他公立医院支出                    

        300                    

        300                    



        基层医疗卫生机构                    

        4225                    

        3855                    

        91.2                    

        27.7                    

        乡镇卫生院                    

        3590                    

        3185                    



        其他基层医疗卫生机构支出                    

        635                    

        670                    



        公共卫生                    

        2428                    

        2315                    

        95.3                    

        -3.5                    

        疾病预防控制机构                    

        447                    

        384                    



        卫生监督机构                    

        260                    

        220                    



        妇幼保健机构                    

        155                    

        155                    



        基本公共卫生服务                    

        1423                    

        1423                    



        重大公共卫生专项                    

        15                    

        15                    



        突发公共卫生事件应急处理                    

        25                    

        15                    



        其他公共卫生支出                    

        103                    

        103                    



        医疗保障                    

        13310                    

        12984                    

        97.6                    

        -4.9                    

        行政单位医疗                    

        4385                    

        4375                    



        事业单位医疗                    

        1916                    

        1591                    



        优抚对象医疗补助                    

        102                    

        102                    



        新型农村合作医疗                    

        6504                    

        6504                    



        城乡医疗救助                    

        399                    

        399                    



        突发疾病救急                    

        4                    

        13                    



        中医药                    

        70                    

        70                    

        100.0                    


        中医药专项                    

        70                    

        70                    



        计划生育事务                    

        1839                    

        1469                    

        79.9                    

        -22.4                    

        计划生育机构                    

        589                    

        276                    



        计划生育服务                    

        1250                    

        1193                    



        食品和药品监督管理事务                    

        181                    

        181                    

        100                    

        1.1                    

        一般行政管理事务                    

        3                    

        3                    



        食品安全事务                    

        119                    

        119                    



        其他食品和药品监督管理支出                    

        59                    

        59                    



        其他医疗卫生与计划生育支出                    

        573                    

        1498                    



        其他医疗卫生与计划生育支出                    

        573                    

        1498                    



        九、节能环保支出                    

        1899                    

        1858                    

        97.8                    

        47.0                    

        环境保护管理事务                    

        506                    

        429                    

        84.                    

        1.4                    

        行政运行                    

        486                    

        424                    



        其他环境保护管理工作事务支出                    

        20                    

        5                    



        环境监测与监察                    

        169                    

        140                    

        82.8                    

        0.0                    

        其他环境监测与监察支出                    

        169                    

        140                    



        污染防治                    

        869                    

        917                    

        105.5                    

        36.7                    

        水体                    

        676                    

        726                    



        排污费安排的支出                    

        171                    

        181                    



        其他污染防治支出                    

        22                    

        10                    



        自然生态保护                    

        0                    

        17                    


        -43.3                    

        生态保护                    


        17                    



        其他节能环保支出                    

        355                    

        355                    



        其他节能环保支出                    

        355                    

        355                    



        十、城乡社区支出                    

        65125                    

        64912                    

        99.7                    

        278.7                    

        城乡社区管理事务                    

        1610                    

        1724                    

        107.1                    

        2.9                    

        行政运行                    

        1204                    

        1182                    



        城管执法                    

        316                    

        341                    



        工程建设管理                    

        50                    

        111                    



        其他城乡社区管理事务支出                    

        40                    

        90                    



        城乡社区规划与管理                    

        1773                    

        1254                    

        70.7                    

        54.4                    

        城乡社区规划与管理                    

        1773                    

        1254                    



        城乡社区公共设施                    

        12300                    

        12429                    

        101.0                    

        -6.2                    

        小城镇基础设施建设                    


        200                    



        其他城乡社区公共设施支出                    

        12300                    

        12229                    



        城乡社区环境卫生                    

        692                    

        755                    

        109.1                    

        -37.1                    

        城乡社区环境卫生                    

        692                    

        755                    



        其他城乡社区支出                    

        48750                    

        48750                    

        100.0                    

        23914.8                    

        其他城乡社区支出                    

        48750                    

        48750                    



        十一、农林水支出                    

        38587                    

        38518                    

        99.8                    

        70.7                    

        农业                    

        9006                    

        9245                    

        102.7                    

        13.4                    

        行政运行                    

        1225                    

        1018                    



        事业运行                    

        3664                    

        2874                    



        科技转化与推广服务                    

        185                    

        185                    



        病虫害控制                    

        62                    

        62                    



        农产品质量安全                    

        13                    

        13                    



        执法监管                    

        48                    

        48                    



        农业行业业务管理                    

        40                    

        40                    



        农业生产支持补贴                    

        177                    

        176                    



        农业组织化和产业化经营                    

        72                    

        72                    



        对高校毕业生到基层任职补助                    

        340                    

        490                    



        其他农业支出                    

        3180                    

        4267                    



        林业                    

        5249                    

        5808                    

        110.6                    

        48.3                    

        行政运行                    

        645                    

        409                    



        林业事业机构                    

        1526                    

        1378                    



        森林资源管理                    

        50                    

        50                    



        森林资源监测                    

        50                    

        50                    



        森林生态效益补偿                    

        2045                    

        2918                    



        林业执法与监督                    


        18                    



        林业防灾减灾                    

        150                    

        150                    



        其他林业支出                    

        783                    

        835                    



        水利                    

        15183                    

        14999                    

        98.8                    

        89.2                    

        行政运行                    

        631                    

        488                    



        水利行业业务管理                    

        752                    

        711                    



        水利工程建设                    

        10520                    

        10520                    



        水资源节约宣传与保护                    

        25                    

        25                    



        水文测报                    

        3                    

        3                    



        防汛                    

        202                    

        202                    



        农田水利                    

        2400                    

        2400                    



        大中型水库移民后期扶持专项支出                    

        14                    

        14                    



        水利建设移民支出                    

        156                    

        156                    



        其他水利支出                    

        480                    

        480                    



        扶贫                    

        1650                    

        1650                    

        100.0                    

        19.0                    

        农村基础设施建设                    

        671                    

        671                    



        生产发展                    

        144                    




        其他扶贫支出                    

        835                    

        979                    



        农业综合开发                    

        2141                    

        2141                    

        100.0                    

        6017.1                    

        机构运行                    


        10                    



        其他农业综合开发支出                    

        2141                    

        2131                    



        农村综合改革                    

        3394                    

        3395                    

        100.0                    

        198.6                    

        对村级一事一议的补助                    

        1596                    

        1596                    



        对村民委员会和村党支部的补助                    

        1606                    

        1607                    



        农村综合改革示范试点补助                    

        192                    

        192                    



        普惠金融发展                    

        5                    

        5                    

        100.0                    

        0.0                    

        其他金融支农支持                    

        5                    

        5                    



        其他农林水支出                    

        1959                    

        1275                    

        65.1                    


        其他农林水支出                    

        1959                    

        1275                    



        十二、交通运输支出                    

        9774                    

        9176                    

        93.9                    

        101.2                    

        公路水路运输                    

        9624                    

        9010                    

        93.6                    

        102.0                    

        行政运行                    

        2028                    

        2180                    



        公路养护                    

        20                    




        其他公路水路运输支出                    

        7576                    

        6830                    



        其他交通运输支出                    

        150                    

        166                    

        110.7                    

        66.0                    

        其他交通运输支出                    

        150                    

        166                    



        十三、资源勘探信息等支出                    

        1733                    

        1625                    

        93.8                    

        24.4                    

        工业和信息产业监管                    

        473                    

        473                    

        100.0                    

        116.0                    

        工业和信息产业支持                    

        473                    

        473                    



        安全生产监管                    

        913                    

        833                    

        91.2                    

        1.0                    

        行政运行                    

        643                    

        513                    



        安全监管监察专项                    

        265                    

        315                    



        应急救援支出                    

        5                    

        5                    



        国有资产监管                    

        85                    

        87                    

        102.4                    

        13.0                    

        其他国有资产监管支出                    

        85                    

        87                    



        支持中小企业发展和管理支出                    

        262                    

        232                    

        88.5                    

        25.4                    

        其他支持中小企业发展和管理支出                    

        262                    

        232                    



        十四、商业服务业等支出                    

        1626                    

        1355                    

        83.3                    

        42.8                    

        商业流通事务                    

        273                    

        274                    

        100.4                    

        31.7                    

        行政运行                    

        263                    

        264                    



        其他商业流通事务支出                    

        10                    

        10                    



        旅游业管理与服务支出                    

        867                    

        595                    

        68.6                    

        16.4                    

        行政运行                    

        275                    

        255                    



        旅游宣传                    

        60                    

        60                    



        旅游行业业务管理                    

        464                    

        212                    



        其他旅游业管理与服务支出                    

        68                    

        68                    



        涉外发展服务支出                    

        486                    

        486                    

        100.0                    

        111.3                    

        其他涉外发展服务支出                    

        486                    

        486                    



        十五、金融支出                    

        151                    

        143                    

        94.7                    

        16.3                    

        金融部门行政支出                    

        31                    

        23                    

        74.2                    

        0.0                    

        事业运行                    

        31                    

        23                    



        金融部门监管支出                    

        120                    

        120                    

        100                    

        20.0                    

        金融部门其他监管支出                    

        120                    

        120                    



        十六、国土海洋气象等支出                    

        1319                    

        1443                    

        109.4                    

        -1.8                    

        国土资源事务                    

        1239                    

        1319                    

        106.5                    

        0.1                    

        行政运行                    

        1239                    

        1124                    



        国土资源调查                    


        35                    



        地质灾害防治                    


        160                    



        气象事务                    

        80                    

        124                    

        155.0                    

        -17.9                    

        气象事业机构                    

        80                    

        80                    



        气象服务                    


        44                    



        十七、住房保障支出                    

        8372                    

        7117                    

        85.0                    

        51.8                    

        保障性安居工程支出                    

        2445                    

        1956                    

        80.0                    

        8404.3                    

        棚户区改造                    

        1373                    

        1063                    



        农村危房改造                    

        161                    

        162                    



        公共租赁住房                    

        180                    

        0                    



        保障性住房租金补贴                    

        34                    

        34                    



        其他保障性安居工程支出                    

        697                    

        697                    



        住房改革支出                    

        5457                    

        4883                    

        89.5                    

        10.5                    

        住房公积金                    

        5287                    

        4713                    



        购房补贴                    

        170                    

        170                    



        城乡社区住宅                    

        470                    

        278                    

        59.1                    

        13.0                    

        住房公积金管理                    

        106                    

        100                    



        其他城乡社区住宅支出                    

        364                    

        178                    



        十八、粮油物资储备支出                    

        672                    

        670                    

        99.7                    

        278.5                    

        粮油事务                    

        84                    

        89                    

        106.0                    

        -47.6                    

        粮食专项业务活动                    

        5                    

        5                    



        粮食财务挂账利息补贴                    


        5                    



        其他粮油事务支出                    

        79                    

        79                    



        粮油储备                    

        581                    

        581                    

        100.0                    


        储备粮油补贴                    

        581                    

        581                    



        重要商品储备                    

        7                    


        0.0                    

        -100.0                    

        食盐储备                    

        7                    




        十九、其他支出                    

        601                    

        595                    

        99.0                    

        -0.8                    

        其他支出                    

        601                    

        595                    



        二十、预备费                    

        3000                    


        0.0                    


        二十一、债务付息支出                    

        5100                    

        5340                    

        104.7                    


        地方政府一般债券付息支出                    

        5100                    

        5340                    



        二十二、债务发行费用支出                    

        50                    

        83                    

        166                    


        地方政府一般债务发行费用支出                    

        50                    

        83                    



        备注:

        1.2016年支出增长较大,主要是2016年新增债券支出6亿元。

        2.一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出等支出未完成预算,社会保障和就业支出完成预算148.7%,主要是根据上级文件规定,将原在其他功能科目列支的机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。

        3.科学技术支出下降,主要是涉企科技支出减少。

        4.节能环保支出增长,主要是省补环保项目资金增加较多。

        5.城乡社区支出增长较大,主要是新增债券支出影响。

        6.农林水支出增长较大,主要是重大水利项目省补资金增加较多。

        7.交通运输支出增长较大,主要是交通项目省补提前下达资金增加较多。

        8.商业服务业等支出增长,主要是省补提前下达资金增加。

        9.粮油物资储备支出增长较大,主要是粮食储备补贴增加。

        10.债务付息支出、债务发行费用支出增加,主要是2016年按预算法规定将债务付息支出纳入

        一般公共预算,2016年置换债券增加较大。

        附表2-1                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年政府性基金预算收入执行情况                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年预算数                    

        2016年执行数                    

        为预算%                    

        比上年+、-%                    

        合 计                    

        191440                    

        87217                    

        45.6                    

        4.2                    

        一、新型墙体材料专项基金收入                    

        150                    

        108                    

        72.0                    

        -21.2                    

        二、国有土地使用权出让金收入                    

        46300                    

        13643                    

        29.5                    

        -32.3                    

        三、国有土地收益基金收入                    

        2800                    

        196                    

        7.0                    

        -63.6                    

        四、农业土地开发资金收入                    

        150                    

        27                    

        18.0                    

        125.0                    

        五、彩票公益金收入                    

        240                    

        266                    

        110.8                    

        16.2                    

        六、城市基础设施配套收入                    

        350                    



        -100                    

        七、城市公用事业附加收入                    


        378                    



        八、其他政府性基金收入                    

        141450                    

        72599                    

        51.3                    

        16.4                    

        其中:土地指标调剂收入                    

        110000                    

        71620                    

        65.1                    

        28.2                    

        备注:

        1. 国有土地使用权出让收入完成预算的29.5%,国有土地收益基金收入完成预算的7%,农业土地开发资金收入完成预算的18%,主要是受房地产市场持续低迷影响,国有土地出让没有完成年初计划。

        2. 其他政府性基金收入完成预算的51.3%,主要是土地指标调剂收入、盘活国有资产没有完成年初预算。

        附表2-2                




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年政府性基金预算支出执行情况                




        单位:万元                

        预算科目                

        2016年                

        预算数                

        2016年                

        执行数                

        为预算%                

        比上年                

        +、-%                

        合    计                

        191300                

        87349                

        45.7                

        5.1                

        一、城乡社区支出                

        49600                

        13986                

        28.2                

        -40.5                

        (一)国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出                

        46300                

        13412                

        29.0                

        -40.9                

        征地和拆迁补偿支出                

        12000                

        3104                



        土地开发支出                

        5000                

        0                



        基础设施建设支出                

        21000                

        2667                



        补助被征地农民支出                

        2000                

        2926                



        土地出让业务支出                

        1200                

        1100                



        廉租住房支出                

        1200                

        537                



        其他国有土地使用权出让收入安排的支出                

        3900                

        3078                



        (二) 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出                


        378                



        城市公共设施                


        378                



        (三)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出                

        2800                

        196                

        7.0                

        -63.6                

        征地和拆迁补偿支出                

        2800                

        196                



        (四)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出                

        150                

        0                



        (五)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出                

        350                

        0                



        二、资源勘探信息等支出                

        70                

        70                

        100.0                

        0                

        (一)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出                

        70                

        70                

        100.0                

        0                

        宣传和培训                

        30                

        30                



        其他新型墙体材料专项基金支出                

        40                

        40                



        三、其他支出                

        112630                

        44293                

        39.3                

        14.8                

        (一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                

        112450                

        44113                

        39.2                

        15.0                

        (二)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出                

        180                

        180                

        100.0                

        -21.4                

        用于社会福利的彩票公益金支出                

        100                

        100                



        用于体育事业的彩票公益金支出                

        80                

        80                



        四、转移性支出                

        29000                

        29000                

        100.0                

        38.1                

        (一)调出资金                

        29000                

        29000                

        100.0                

        38.1                











        备注:政府性基金实行以收定支,收支平衡,支出按收入进度安排。

        附表3-1                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年社会保险基金预算收入执行情况                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年预算数                    

        2016年执行数                    

        为预算%                    

        比上年+、-%                    

        合  计                    

        134217                    

        146292                    

        109.0                    

        21.0                    

        一、企业职工基本养老保险基金                    

        40982                    

        47495                    

        115.9                    

        -12.0                    

        二、机关事业单位基本养老保险基金                    

        28588                    

        31908                    

        111.6                    

        110.4                    

        三、失业保险基金                    

        2850                    

        2701                    

        94.8                    

        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册

        -4.7                    

        四、城镇职工基本医疗保险基金                    

        18225                    

        21177                    

        116.2                    

        18.9                    

        五、工伤保险基金                    

        3463                    

        3560                    

        102.8                    

        4.2                    

        六、生育保险基金                    

        658                    

        825                    

        125.4                    

        -19.4                    

        七、城乡居民基本养老保险基金收入                    

        12058                    

        13688                    

        113.5                    

        -0.6                    

        八、城乡居民基本医疗保险基金收入                    

        27393                    

        24938                    

        91.0                    

        -11.2                    

        附表3-2                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年社会保险基金预算支出执行情况                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年预算数                    

        2016年执行数                    

        完成预算%                    

        比上年+、-%                    

        合  计                    

        156708                    

        169573                    

        108.2                    

        23.2                    

        一、企业职工基本养老保险基金                    

        68955                    

        78601                    

        114.0                    

        -5.0                    

        二、机关事业单位基本养老保险基金                    

        31060                    

        32048                    

        103.2                    

        37.8                    

        三、失业保险基金                    

        1454                    

        1832                    

        126.0                    

        49.7                    

        四、城镇职工基本医疗保险基金                    

        13606                    

        14481                    

        106.4                    

        21.4                    

        五、工伤保险基金                    

        3462                    

        3450                    

        99.7                    

        3.4                    

        六、生育保险基金                    

        776                    

        593                    

        76.4                    

        -6.0                    

        七、城乡居民基本养老保险基金收入                    

        10410                    

        10941                    

        105.1                    

        -11.3                    

        八、城乡居民基本医疗保险基金收入                    

        26985                    

        27627                    

        102.4                    

        8.9                    

        附表4-1                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年国有资本经营预算收入执行情况                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年预算数                    

        2016年执行数                    

        为预算%                    

        比上年+、-%                    

        合     计                    

        105                    

        430                    

        409.5                    

        98.2                    

        一、利润收入                    

        105                    

        430                    

        409.5                    

        98.2                    

        其他国有资本经营预算企业利润收入                    

        105                    

        430                    

        409.5                    

        98.2                    

        二、股利、股息收入                    





        三、产权转让收入                    





        四、清算收入                    





        五、其他国有资本经营收入                    





        附表4-2                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2016年国有资本经营预算支出执行情况                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年预算数                    

        2016年执行数                    

        完成预算%                    

        比上年+、-%                    

        合     计                    

        105                    

        105                    

        100.0                    

        -49.8                    

        一、解决历史遗留问题及改革成本支出                    





        二、国有企业资本金注入                    

        105                    

        105                    

        100.0                    

        -49.8                    

        公益性设施投资支出                    

        105                    

        105                    

        100.0                    

        -49.8                    

        三、国有企业政策性补贴                    





        四、金融国有资本经营预算支出                    





        五、其他国有资本经营预算支出                    





        附表5-1                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2017年一般公共预算收入(草案)                    




        单位:万元                    

        项          目                    

        2016年                    调整后执行数                    

        2017年           预算数                    

        预算比调整后执行数+、-%                    

        合计(注1)                    

        119077                    

        128000                    

        7.5                    

        一、税收收入                    

        94456                    

        102500                    

        8.5                    

        增值税                    

        41668                    

        45000                    

        8.0                    

        其中:改征增值税                    

        13395                    

        14470                    

        8.0                    

        企业所得税                    

        7766                    

        8400                    

        8.2                    

        个人所得税                    

        3938                    

        4300                    

        9.2                    

        资源税                    

        901                    

        1000                    

        11.0                    

        城市维护建设税                    

        4954                    

        5350                    

        8.0                    

        房产税                    

        3928                    

        4300                    

        9.5                    

        印花税                    

        1011                    

        1100                    

        8.8                    

        城镇土地使用税                    

        3896                    

        4250                    

        9.1                    

        土地增值税                    

        9329                    

        10200                    

        9.3                    

        车船税                    

        1734                    

        1900                    

        9.6                    

        耕地占用税                    

        11410                    

        12500                    

        9.6                    

        契税                    

        3921                    

        4200                    

        7.1                    

        二、非税收入                    

        24621                    

        25500                    

        3.6                    

        专项收入(注2)                    

        6336                    

        12900                    

        103.6                    

        其中:排污费收入                    

        282                    

        1000                    

        254.6                    

        教育费附加收入                    

        2657                    

        2900                    

        9.1                    

        其他专项收入                    

        3397                    

        9000                    

        164.9                    

        行政事业性收费收入(注3)                    

        2500                    

        1000                    

        -60.0                    

        罚没收入                    

        11960                    

        10000                    

        -16.4                    

        国有资本经营收入—国有企业计划亏损补贴                    

        -550                    

        -550                    

        0.0                    

        国有资源(资产)有偿使用收入(注4)                    

        3104                    

        1200                    

        -61.3                    

        政府住房基金收入                    

        1271                    

        950                    

        -25.3                    

        备注:

        1.根据增值税五五分享改革和省财政厅关于暂停征收地方水利建设基金的规定,2016年执行数相应调减2426万元。

        2.专项收入预算增加较多,主要是预计初始排污权交易收入以及从国有土地出让金收入中计提的农田水利资金和教育资金收入增加。

        3.行政事业性收费收入下降较多,主要是二胎放开后,社会抚养费收入下降。

        4.2017年国有资源(资产)有偿使用收入预算下降较多,主要是2016年有一次性收入因素。

        附表5-2

        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2017年一般公共预算支出(草案)                    




        单位:万元                    

        项          目                    

        2016调整后执行数                    

        2017年预算数                    

        预算比调整后执行数+、-%                    

        合   计                    

        261000                    

        289000                    

        10.7                    

        一、一般公共服务支出                    

        29932                    

        32523                    

        8.7                    

        其中:人大事务                    

        500                    

        482                    

        -3.6                    

        行政运行                    

        370                    

        377                    


        人大会议                    

        15                    

        8                    


        人大监督                    

        20                    

        20                    


        人大代表履职能力提升                    

        25                    

        17                    


        代表工作                    

        25                    

        35                    


        人大信访工作                    

        10                    

        25                    


        其他人大事务支出                    

        35                    

        0                    


        政协事务                    

        368                    

        359                    

        -2.4                    

        行政运行                    

        268                    

        259                    


        政协会议                    

        10                    

        10                    


        委员视察                    

        20                    

        20                    


        参政议政                    

        20                    

        20                    


        其他政协事务支出                    

        50                    

        50                    


        政府办公厅(室)及相关机构事务                    

        12989                    

        15327                    

        18.0                    

        行政运行                    

        8525                    

        10741                    


        一般行政管理事务                    

        758                    

        834                    


        机关服务                    

        2111                    

        2293                    


        专项业务活动                    

        635                    

        429                    


        政务公开审批                    

        68                    

        118                    


        信访事务                    

        187                    

        150                    


        事业运行                    

        656                    

        713                    


        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                    

        49                    

        49                    


        发展与改革事务                    

        1020                    

        1080                    

        5.9                    

        行政运行                    

        799                    

        869                    


        一般行政管理事务                    

        124                    

        128                    


        物价管理                    

        41                    

        33                    


        其他发展与改革事务支出                    

        56                    

        50                    


        统计信息事务                    

        835                    

        758                    

        -9.2                    

        行政运行                    

        367                    

        397                    


        专项统计业务                    

        45                    

        51                    


        统计管理                    

        45                    

        45                    


        专项普查活动                    

        160                    

        60                    


        统计抽样调查                    

        35                    

        35                    


        事业运行                    

        78                    

        92                    


        其他统计信息事务支出                    

        105                    

        78                    


        财政事务                    

        1877                    

        1978                    

        5.4                    

        行政运行                    

        1289                    

        1569                    


        一般行政管理事务                    

        50                    

        39                    


        信息化建设                    

        165                    

        200                    


        事业运行                    

        114                    

        120                    


        其他财政事务支出                    

        259                    

        50                    


        税收事务                    

        2089                    

        2125                    

        1.7                    

        行政运行                    

        1629                    

        1918                    


        代扣代收代征税款手续费                    

        270                    

        0                    


        税务宣传                    

        15                    

        70                    


        信息化建设                    

        100                    

        130                    


        其他税收事务支出                    

        75                    

        7                    


        审计事务                    

        482                    

        435                    

        -9.8                    

        行政运行                    

        430                    

        361                    


        审计业务                    

        52                    

        74                    


        人力资源事务                    

        886                    

        992                    

        12.0                    

        行政运行                    

        799                    

        894                    


        军队转业干部安置                    

        35                    

        36                    


        公务员招考                    

        32                    

        32                    


        其他人事事务支出                    

        20                    

        30                    


        纪检监察事务                    

        714                    

        704                    

        -1.4                    

        行政运行                    

        614                    

        664                    


        其他纪检监察事务                    

        100                    

        40                    


        商贸事务                    

        1181                    

        1282                    

        8.6                    

        行政运行                    

        1043                    

        1074                    


        招商引资                    

        138                    

        138                    


        其他商贸事务支出                    

        0                    

        70                    


        工商行政管理事务                    

        2499                    

        2707                    

        8.3                    

        行政运行                    

        2308                    

        2559                    


        一般行政管理事务                    

        0                    

        0                    


        工商行政管理专项                    

        45                    

        45                    


        执法办案专项                    

        30                    

        30                    


        消费者权益保护                    

        25                    

        25                    


        信息化建设                    

        20                    

        20                    


        其他工商行政管理事务支出                    

        71                    

        28                    


        质量技术监督与检验检疫事务                    

        413                    

        455                    

        10.2                    

        行政运行                    

        0                    

        0                    


        出入境检验检疫行政执法和业务管理                    

        49                    

        51                    


        质量技术监督行政执法及业务管理                    

        32                    

        30                    


        事业运行                    

        75                    

        77                    


        其他质量技术监督与检验检疫事务支出                    

        257                    

        297                    


        民族事务                    

        5                    

        4                    

        -20.0                    

        民族工作专项                    

        5                    

        4                    


        宗教事务                    

        26                    

        12                    

        -53.8                    

        宗教工作专项                    

        10                    

        5                    


        其他宗教事务支出                    

        16                    

        7                    


        港澳台侨事务                    

        87                    

        66                    

        -24.1                    

        港澳事务                    

        33                    

        14                    


        华侨事务                    

        18                    

        18                    


        其他港澳台侨事务支出                    

        36                    

        34                    


        档案事务                    

        266                    

        279                    

        4.9                    

        行政运行                    

        197                    

        208                    


        档案馆                    

        44                    

        46                    


        其他档案事务支出                    

        25                    

        25                    


        民主党派及工商联事务                    

        147                    

        135                    

        -8.2                    

        行政运行                    

        90                    

        86                    


        其他民主党派及工商联事务支出                    

        57                    

        49                    


        群众团体事务                    

        629                    

        625                    

        -0.6                    

        行政运行                    

        232                    

        248                    


        工会疗养休养                    

        0                    

        30                    


        事业运行                    

        44                    

        28                    


        其他群众团体事务支出                    

        353                    

        319                    


        党委办公厅(室)及相关机构事务                    

        884                    

        1207                    

        36.5                    

        行政运行                    

        700                    

        787                    


        专项业务                     

        184                    

        420                    


        组织事务                    

        770                    

        609                    

        -20.9                    

        行政运行                    

        418                    

        484                    


        一般行政管理事务                    

        202                    

        90                    


        其他组织事务支出                    

        150                    

        35                    


        宣传事务                    

        737                    

        465                    

        -36.9                    

        行政运行                    

        307                    

        311                    


        一般行政管理事务                    

        154                    

        154                    


        其他宣传事务                    

        276                    

        0                    


        统战事务                    

        172                    

        168                    

        -2.3                    

        行政运行                    

        152                    

        155                    


        其他统战事务支出                    

        20                    

        13                    


        其他共产党事务支出                    

        356                    

        269                    

        -24.4                    

        行政运行                    

        152                    

        162                    


        一般行政管理事务                    

        204                    

        107                    


        二、国防支出                    

        88                    

        88                    

        0.0                    

        三、公共安全支出                    

        19021                    

        17626                    

        -7.3                    

        其中:武装警察                    

        635                    

        0                    

        -100.0                    

        公安                    

        13833                    

        12673                    

        -8.4                    

        检察                    

        1285                    

        1411                    

        9.8                    

        法院                    

        2302                    

        2523                    

        9.6                    

        司法                    

        881                    

        932                    

        5.8                    

        其他公共安全支出                    

        85                    

        87                    

        2.4                    

        四、教育支出                    

        83531                    

        90232                    

        8.0                    

        教育管理事务                    

        1346                    

        1030                    

        -23.5                    

        行政运行                    

        1222                    

        920                    


        其他教育管理事务支出                    

        124                    

        110                    


        普通教育                    

        69734                    

        73132                    

        4.9                    

        学前教育                    

        2762                    

        3097                    


        小学教育                    

        29633                    

        31979                    


        初中教育                    

        19017                    

        20611                    


        高中教育                    

        12684                    

        12895                    


        其他普通教育支出                    

        5638                    

        4550                    


        职业教育                    

        6843                    

        8329                    

        21.7                    

        职业高中教育                    

        6399                    

        7768                    


        其他职业教育支出                    

        444                    

        561                    


        广播电视教育                    

        636                    

        717                    

        12.7                    

        广播电视教育                    

        616                    

        717                    


        其他广播电视教育支出                    

        20                    

        0                    


        特殊教育                    

        140                    

        278                    

        98.6                    

        特殊教育学校                    

        0                    

        278                    


        其他特殊教育支出                    

        140                    

        0                    


        进修及培训                    

        2291                    

        2426                    

        5.9                    

        教师进修                    

        2071                    

        2198                    


        干部教育                    

        220                    

        228                    


        教育费附加安排的支出                    

        2450                    

        2958                    

        20.7                    

        农村中小学校舍建设                    

        150                    

        150                    


        农村中小学教学设施                    

        129                    

        150                    


        其他教育费附加安排的支出                    

        2171                    

        2658                    


        其他教育支出                    

        91                    

        1362                    

        1396.7                    

        其他教育支出                    

        91                    

        1362                    


        五、科学技术支出                    

        3225                    

        4952                    

        53.6                    

        科学技术管理事务                    

        221                    

        237                    

        7.2                    

        行政运行                    

        151                    

        167                    


        其他科学技术管理事务支出                    

        70                    

        70                    


        技术研究与开发                    

        846                    

        588                    

        -30.5                    

        应用技术研究与开发                    

        346                    

        88                    


        产业技术研究与开发                    

        500                    

        500                    


        科学技术普及                    

        128                    

        127                    

        -0.8                    

        机构运行                    

        73                    

        72                    


        科普活动                    

        55                    

        55                    


        其他科学技术支出                    

        2030                    

        4000                    

        97.0                    

        其他科学技术支出                    

        2030                    

        4000                    

        97.0                    

        六、文化体育与传媒支出                    

        3461                    

        4262                    

        23.1                    

        文化                    

        1421                    

        1505                    

        5.9                    

        行政运行                    

        368                    

        366                    


        图书馆                    

        195                    

        199                    


        群众文化                    

        735                    

        825                    


        文化创作与保护                    

        72                    

        72                    


        文化市场管理                    

        15                    

        7                    


        其他文化支出                    

        36                    

        36                    


        文物                    

        265                    

        413                    

        55.8                    

        文物保护                    

        109                    

        279                    


        博物馆                    

        146                    

        124                    


        历史名城与古迹                    

        10                    

        10                    


        体育                    

        117                    

        112                    

        -4.3                    

        群众体育                    

        92                    

        87                    


        其他体育支出                    

        25                    

        25                    


        新闻出版广播影视                    

        867                    

        681                    

        -21.5                    

        电视                    

        674                    

        475                    


        其他广播影视支出                    

        43                    

        56                    


        出版发行                    

        150                    

        150                    


        其他文化体育与传媒支出                    

        791                    

        1551                    

        96.1                    

        其他文化体育与传媒支出                    

        791                    

        1551                    


        七、社会保障和就业支出                    

        24548                    

        29221                    

        19.0                    

        人力资源和社会保障管理事务                    

        1025                    

        1053                    

        2.7                    

        行政运行                    

        642                    

        695                    


        综合业务管理                    

        238                    

        249                    


        劳动保障监察                    

        20                    

        20                    


        就业管理事务                    

        5                    

        5                    


        社会保险经办机构                    

        70                    

        47                    


        劳动关系和维权                    

        5                    

        5                    


        劳动人事争议调解仲裁                    

        8                    

        7                    


        其他人力资源和社会保障管理事务支出                    

        37                    

        25                    


        民政管理事务                    

        748                    

        718                    

        -4.0                    

        行政运行                    

        494                    

        485                    


        拥军优属                    

        82                    

        82                    


        老龄事务                    

        71                    

        71                    


        民间组织管理                    

        10                    

        10                    


        行政区划和地名管理                    

        55                    

        3                    


        基层政权和社区建设                    

        12                    

        12                    


        其他民政管理事务支出                    

        24                    

        55                    


        行政事业单位离退休                    

        9669                    

        11928                    

        23.4                    

        归口管理的行政单位离退休                    

        35                    

        35                    


        未归口管理的行政单位离退休                    

        1457                    

        1512                    


        机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

        5847                    

        7418                    


        机关事业单位职业年金缴费支出                    

        2330                    

        2963                    


        就业补助                    

        1068                    

        514                    

        -51.9                    

        其他就业补助支出                    

        1068                    

        514                    


        抚恤                    

        1566                    

        1795                    

        14.6                    

        死亡抚恤                    

        618                    

        700                    


        其他优抚支出                    

        948                    

        1095                    


        退役安置                    

        73                    

        78                    

        6.8                    

        军队移交政府的离退休人员安置                    

        38                    

        45                    


        军队移交政府离退休干部管理机构                    

        6                    

        3                    


        退役士兵管理教育                    

        29                    

        30                    


        社会福利                    

        249                    

        11                    

        -95.6                    

        儿童福利                    

        44                    

        11                    


        殡葬                    

        205                    

        0                    


        残疾人事业                    

        1414                    

        1728                    

        22.2                    

        行政运行                    

        117                    

        111                    


        残疾人康复                    

        190                    

        0                    


        残疾人就业和扶贫                    

        436                    

        109                    


        残疾人体育                    

        20                    

        0                    


        其他残疾人事业支出                    

        651                    

        1508                    


        红十字事业                    

        58                    

        56                    

        -3.4                    

        行政运行                    

        37                    

        36                    


        其他红十字事业支出                    

        21                    

        20                    


        最低生活保障                    

        1244                    

        2773                    

        122.9                    

        农村最低生活保障金支出                    

        1244                    

        2773                    


        临时救助                    

        178                    

        184                    

        3.4                    

        临时救助支出                    

        170                    

        175                    


        流浪乞讨人员救助支出                    

        8                    

        9                    


        其他生活救助                    

        406                    

        240                    

        -40.9                    

        其他农村生活救助                    

        406                    

        240                    


        财政对基本养老保险基金的补助                    

        6409                    

        7566                    

        18.1                    

        财政对城乡居民基本养老保险基金的补助                    

        6409                    

        7566                    


        其他社会保障和就业支出                    

        441                    

        577                    

        30.8                    

        其他社会保障和就业支出                    

        441                    

        577                    


        八、医疗卫生与计划生育支出                    

        24447                    

        27945                    

        14.3                    

        医疗卫生与计划生育管理事务                    

        1497                    

        1624                    

        8.5                    

        行政运行                    

        1457                    

        1583                    


        其他医疗卫生与计划生育管理事务支出                    

        40                    

        41                    


        公立医院                    

        578                    

        884                    

        52.9                    

        综合医院                    

        170                    

        203                    


        中医医院                    

        108                    

        105                    


        其他公立医院支出                    

        300                    

        576                    


        基层医疗卫生机构                    

        3855                    

        2341                    

        -39.3                    

        乡镇卫生院                    

        3185                    

        1671                    


        其他基层医疗卫生机构支出                    

        670                    

        670                    


        公共卫生                    

        2315                    

        2667                    

        15.2                    

        疾病预防控制机构                    

        384                    

        429                    


        卫生监督机构                    

        220                    

        263                    


        妇幼保健机构                    

        155                    

        155                    


        基本公共卫生服务                    

        1423                    

        1596                    


        重大公共卫生专项                    

        15                    

        46                    


        突发公共卫生事件应急处理                    

        15                    

        15                    


        其他公共卫生支出                    

        103                    

        163                    


        中医药                    

        70                    

        10                    

        -85.7                    

        中医药专项                    

        70                    

        10                    


        计划生育事务                    

        1469                    

        1702                    

        15.9                    

        计划生育机构                    

        276                    

        357                    


        计划生育服务                    

        1193                    

        1345                    


        食品和药品监督管理事务                    

        181                    

        666                    

        268.0                    

        一般行政管理事务                    

        3                    

        0                    


        食品安全事务                    

        119                    

        119                    


        其他食品和药品监督管理支出                    

        59                    

        547                    


        行政事业单位医疗                    

        5965                    

        7148                    

        19.8                    

        行政单位医疗                    

        4375                    

        5095                    


        事业单位医疗                    

        1590                    

        2053                    


        财政对基本医疗保险基金的补助                    

        6504                    

        9532                    

        46.6                    

        财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助                    

        6504                    

        9532                    


        医疗救助                    

        413                    

        559                    

        35.4                    

        城乡医疗救助                    

        399                    

        552                    


        疾病应急救助                    

        14                    

        7                    


        优抚对象医疗                    

        102                    

        88                    

        -13.7                    

        优抚对象医疗补助                    

        102                    

        88                    


        其他医疗卫生与计划生育支出                    

        1498                    

        724                    

        -51.7                    

        其他医疗卫生与计划生育支出                    

        1498                    

        724                    


        九、节能环保支出                    

        1858                    

        830                    

        -55.3                    

        环境保护管理事务                    

        429                    

        478                    

        11.4                    

        行政运行                    

        424                    

        463                    


        其他环境保护管理工作事务支出                    

        5                    

        15                    


        环境监测与监察                    

        140                    

        137                    

        -2.1                    

        其他环境监测与监察支出                    

        140                    

        137                    


        污染防治                    

        917                    

        154                    

        -83.2                    

        水体                    

        726                    

        0                    


        排污费安排的支出                    

        181                    

        154                    


        其他污染防治支出                    

        10                    

        0                    


        自然生态保护                    

        17                    

        17                    

        0.0                    

        生态保护                    

        17                    

        17                    


        其他节能环保支出                    

        355                    

        44                    

        -87.6                    

        其他节能环保支出                    

        355                    

        44                    


        十、城乡社区支出                    

        4912                    

        5509                    

        12.2                    

        城乡社区管理事务                    

        1724                    

        1795                    

        4.1                    

        行政运行                    

        1182                    

        1363                    


        城管执法                    

        341                    

        316                    


        工程建设管理                    

        111                    

        76                    


        其他城乡社区管理事务支出                    

        90                    

        40                    


        城乡社区规划与管理                    

        1254                    

        1655                    

        32.0                    

        城乡社区规划与管理                    

        1254                    

        1655                    


        城乡社区公共设施                    

        429                    

        263                    

        -38.7                    

        小城镇基础设施建设                    

        200                    

        0                    


        其他城乡社区公共设施支出                    

        229                    

        263                    


        城乡社区环境卫生                    

        755                    

        677                    

        -10.3                    

        城乡社区环境卫生                    

        755                    

        677                    


        其他城乡社区支出                    

        750                    

        1119                    

        49.2                    

        其他城乡社区支出                    

        750                    

        1119                    


        十一、农林水支出                    

        38518                    

        41785                    

        8.5                    

        农业                    

        9245                    

        6051                    

        -34.5                    

        行政运行                    

        1018                    

        1097                    


        事业运行                    

        2874                    

        3048                    


        科技转化与推广服务                    

        185                    

        5                    


        病虫害控制                    

        62                    

        42                    


        农产品质量安全                    

        13                    

        2                    


        执法监管                    

        48                    

        34                    


        农业行业业务管理                    

        40                    

        20                    


        农业生产支持补贴                    

        176                    

        0                    


        农业组织化和产业化经营                    

        72                    

        0                    


        农村公益事业                    

        0                    

        0                    


        农村道路建设                    

        0                    

        0                    


        对高校毕业生到基层任职补助                    

        490                    

        244                    


        其他农业支出                    

        4267                    

        1559                    


        林业                    

        5809                    

        6272                    

        8.0                    

        行政运行                    

        410                    

        434                    


        林业事业机构                    

        1378                    

        1378                    


        森林资源管理                    

        50                    

        0                    


        森林资源监测                    

        50                    

        0                    


        森林生态效益补偿                    

        2918                    

        3812                    


        林业执法与监督                    

        18                    

        0                    


        林业防灾减灾                    

        150                    

        0                    


        其他林业支出                    

        835                    

        648                    


        水利                    

        14999                    

        19307                    

        28.7                    

        行政运行                    

        487                    

        586                    


        水利行业业务管理                    

        711                    

        689                    


        水利工程建设                    

        10520                    

        15000                    


        水利执法监督                    

        0                    

        0                    


        水资源节约宣与保护                    

        25                    

        0                    


        水文测报                    

        3                    

        3                    


        防汛                    

        202                    

        0                    


        农田水利                    

        2400                    

        315                    


        大中型水库移民后期扶持专项支出                    

        14                    

        14                    


        水资源费安排的支出                    

        0                    

        90                    


        水利建设移民支出                    

        156                    

        156                    


        其他水利支出                    

        481                    

        2454                    


        扶贫                    

        1650                    

        1681                    

        1.9                    

        农村基础设施建设                    

        671                    

        1268                    


        生产发展                    

        0                    

        383                    


        社会发展                    

        0                    

        0                    


        其他扶贫支出                    

        979                    

        30                    


        农业综合开发                    

        2141                    

        1990                    

        -7.1                    

        机构运行                    

        10                    

        10                    


        其他农业综合开发支出                    

        2131                    

        1980                    


        农村综合改革                    

        3394                    

        5283                    

        55.7                    

        对村级一事一议的补助                    

        1596                    

        3119                    


        对村民委员会和村党支部的补助                    

        1606                    

        2164                    


        农村综合改革示范试点补助                    

        192                    

        0                    


        普惠金融发展                    

        5                    

        5                    

        0.0                    

        其他金融支农支持                    

        5                    

        5                    


        其他农林水支出                    

        1275                    

        1196                    

        -6.2                    

        其他农林水支出                    

        1275                    

        1196                    


        十二、交通运输支出                    

        9176                    

        8365                    

        -8.8                    

        公路水路运输                    

        9010                    

        4269                    

        -52.6                    

        行政运行                    

        2180                    

        407                    


        公路养护                    

        0                    

        695                    


        其他公路水路运输支出                    

        6830                    

        3167                    


        成品油价格改革对交通运输的补贴                    

        0                    

        83                    


        对城市公交的补贴                    

        0                    

        83                    


        车辆购置税支出                    

        0                    

        3484                    


        车辆购置税其他支出                    

        0                    

        3484                    


        其他交通运输支出                    

        166                    

        529                    

        218.7                    

        其他交通运输支出                    

        166                    

        529                    


        十三、资源勘探信息等支出                    

        1625                    

        1423                    

        -12.4                    

        工业和信息产业监管                    

        473                    

        409                    

        -13.5                    

        工业和信息产业支持                    

        473                    

        409                    


        安全生产监管                    

        833                    

        781                    

        -6.2                    

        行政运行                    

        513                    

        540                    


        安全监管监察专项                    

        315                    

        236                    


        应急救援支出                    

        5                    

        5                    


        国有资产监管                    

        87                    

        113                    

        29.9                    

        其他国有资产监管支出                    

        87                    

        113                    


        支持中小企业发展和管理支出                    

        232                    

        120                    

        -48.3                    

        其他支持中小企业发展和管理支出                    

        232                    

        120                    


        十四、商业服务业等支出                    

        1355                    

        1151                    

        -15.1                    

        商业流通事务                    

        274                    

        393                    

        43.4                    

        行政运行                    

        264                    

        377                    


        其他商业流通事务支出                    

        10                    

        16                    


        旅游业管理与服务支出                    

        595                    

        621                    

        4.4                    

        行政运行                    

        255                    

        276                    


        旅游宣传                    

        60                    

        60                    


        旅游行业业务管理                    

        212                    

        196                    


        其他旅游业管理与服务支出                    

        68                    

        89                    


        涉外发展服务支出                    

        486                    

        137                    

        -71.8                    

        其他涉外发展服务支出                    

        486                    

        137                    


        十五、金融支出                    

        143                    

        148                    

        3.5                    

        金融部门行政支出                    

        23                    

        28                    

        21.7                    

        事业运行                    

        23                    

        28                    


        金融部门监管支出                    

        120                    

        120                    

        0.0                    

        金融部门其他监管支出                    

        120                    

        120                    


        十六、国土海洋气象等支出                    

        1443                    

        1259                    

        -12.8                    

        国土资源事务                    

        1319                    

        1123                    

        -14.9                    

        行政运行                    

        1124                    

        1123                    


        国土资源调查                    

        35                    

        0                    


        地质灾害防治                    

        160                    

        0                    


        气象事务                    

        124                    

        136                    

        9.7                    

        气象事业机构                    

        80                    

        80                    


        气象服务                    

        44                    

        56                    


        十七、住房保障支出                    

        7117                    

        7323                    

        2.9                    

        保障性安居工程支出                    

        1955                    

        1563                    

        -20.1                    

        棚户区改造                    

        1063                    

        348                    


        农村危房改造                    

        161                    

        136                    


        公共租赁住房                    

        0                    

        463                    


        保障性住房租金补贴                    

        34                    

        3                    


        其他保障性安居工程支出                    

        697                    

        613                    


        住房改革支出                    

        4883                    

        5623                    

        15.2                    

        住房公积金                    

        4713                    

        5623                    


        购房补贴                    

        170                    

        0                    


        城乡社区住宅                    

        279                    

        137                    

        -50.9                    

        住房公积金管理                    

        100                    

        100                    


        其他城乡社区住宅支出                    

        179                    

        37                    


        十八、粮油物资储备支出                    

        670                    

        78                    

        -88.4                    

        粮油事务                    

        89                    

        78                    

        -12.4                    

        粮食专项业务活动                    

        5                    

        0                    


        粮食财务挂账利息补贴                    

        5                    

        0                    


        其他粮油事务支出                    

        79                    

        78                    


        粮油储备                    

        581                    

        0                    

        -100.0                    

        储备粮油补贴                    

        581                    

        0                    


        十九、其他支出                    

        507                    

        580                    

        14.4                    

        其他支出                    

        507                    

        580                    


        二十、预备费                    


        6000                    


        二十一、债务付息支出                    

        5340                    

        7630                    

        42.9                    

        地方政府一般债券付息支出                    

        5340                    

        7630                    


        二十二、债务发行费用支出                    

        83                    

        70                    

        -15.7                    

        地方政府一般债务发行费用支出                    

        83                    

        70                    


        备注:

        1.公共安全支出减少,主要是2016年补发2015年度加班补贴及警察警衔津贴,以及武警消防经费改在基金预算安排。      

        2.科学技术支出增加,主要是2017年支持中小企业发展专项增加较多。

        3.节能环保支出减少,主要是将污水处理费经费调整到基金预算安排,以及省补提前告知项目经费减少。

        4.交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业支出等支出减少主要是省提前告知项目经费减少。

        5.粮油物资储备支出减少,主要是2017年将粮食储备补贴调整到政府性基金预算安排。

        6.债务付息支出增加,主要是我县的一般债券规模增加。

        7.债务发行费用支出下降,主要是我县存量政府债务已经全部置换成政府债券,债券发行额比上年下降。

        附表6-1                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2017年政府性基金收入预算(草案)                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年                    执行数                    

        2017年           预算数                    

        预算比           执行数+、-%                    

        合  计                    

        87217                    

        183956                    

        110.9                    

        一、新型墙体材料专项基金收入                    

        108                    

        110                    

        1.9                    

        二、城市公用事业附加收入                    

        378                    

        400                    

        5.8                    

        三、国有土地使用权出让收入                    

        13643                    

        77200                    

        465.9                    

        四、国有土地收益基金收入                    

        196                    

        4848                    

        2373.5                    

        五、农业土地开发资金收入                    

        27                    

        157                    

        481.5                    

        六、彩票公益金收入                    

        266                    

        280                    

        5.3                    

        七、城市基础设施配套费收入                    


        100                    


        八、污水处理费收入                    

        582                    

        640                    

        10.0                    

        九、其他政府性基金收入                    

        72017                    

        100221                    

        39.2                    

        其中:土地指标调剂收入                    

        71620                    

        90000                    

        25.7                    

        盘活国有资产收入                    


        10000                    


        备注:国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入增加较多,主要是预计土地出让形势转好,土地出让收入增加。

        附表6-2                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2017年政府性基金支出预算(草案)                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年   执行数                    

        2017年           预算数                    

        预算比           执行数+、-%                    

        合  计                    

        87349                    

        183816                    

        110.4                    

        一、城乡社区支出                    

        12250                    

        60745                    

        395.9                    

        (一)国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出                    

        11676                    

        54600                    

        367.6                    

        征地和拆迁补偿支出                    

        3104                    

        20000                    


        土地开发支出                    


        3000                    


        农村基础设施建设支出                    

        2667                    

        20000                    


        补助被征地农民支出                    

        2926                    

        2600                    


        土地出让业务支出                    

        1100                    

        2000                    


        廉租住房支出                    

        537                    

        2000                    


        其他国有土地使用权出让收入安排的                    

        支出                    

        1342                    

        5000                    


        (二)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出                    

        378                    

        400                    

        5.8                    

        其他城市公用事业附加安排的支出                    

        378                    

        400                    


        (三)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出                    

        196                    

        4848                    

        2373.5                    

        征地和拆迁补偿支出                    

        196                    

        4848                    


        土地开发支出                    




        (四)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出                    


        157                    


        (五)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出                    


        100                    


        城市环境卫生                    


        100                    


        (六)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出                    


        640                    


        污水处理设施建设和运营                    


        640                    


        二、资源勘探信息等支出                    

        70                    

        70                    

        0.0                    

        (一)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出                    

        70                    

        70                    

        0.0                    

        宣传和培训                    

        30                    

        30                    


        其他新型墙体材料专项基金支出                    

        40                    

        40                    


        三、其他支出                    

        44293                    

        85401                    

        92.8                    

        (一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                    

        44113                    

        85221                    

        93.2                    

        (二)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出                    

        180                    

        180                    

        0.0                    

        用于社会福利的彩票公益金支出                    

        100                    

        100                    


        用于体育事业的彩票公益金支出                    

        80                    

        80                    


        四、转移性支出                    

        29000                    

        35000                    

        20.7                    

        (一)调出资金                    

        29000                    

        35000                    


        五、债务付息支出                    

        1684                    

        2580                    

        53.2                    

        (一)地方政府专项债务付息支出                    

        1684                    

        2580                    

        53.2                    

        国有土地使用权出让金债务付息支出                    

        1684                    

        2580                    


        六、债务发行费用支出                    

        52                    

        20                    

        -61.5                    

        (一)地方政府专项债务发行费用支出                    

        52                    

        20                    

        -61.5                    

        国有土地使用权出让金债务发行费用支                    

                           

        52                    

        20                    


        备注:

        1.城乡社区支出增加较多,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出预算增加;

        2.其他支出增加较多,主要是土地折抵指标收入安排的项目支出增加;

        3.债务付息支出增加,主要是专项债券规模增加。

        附表7-1                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2017年社会保险基金预算收入(草案)                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年                    

        执行数                    

        2017年                    

        预算数                    

        预算比                    

        执行数+、-%                    

        社会保险基金收入合计                             

        146292                    

        199386                    

        36.3                    

        其中:保险费收入                    

        102900                    

        102796                    


        财政补贴收入                    

        37844                    

        45309                    


        转移收入                    

        1710                    

        48321                    


        其他社会保险基金收入                    

        3838                    

        3295                    


        一、企业职工基本养老保险基金收入                    

        47495                    

        93901                    

        97.7                    

        其中:保险费收入                    

        43505                    

        43882                    


        财政补贴收入                    




        转移收入                    

        1697                    

        48309                    


        其他企业职工基本养老保险基金收入                    

        2293                    

        1710                    


        二、机关事业单位基本养老保险基金收入                    

        31908                    

        32554                    

        2.0                    

        其中:保险费收入                    

        23041                    

        20527                    


        财政补贴收入                    

        8818                    

        12000                    


        其他机关事业单位基本养老保险基金        收入                    

        49                    

        27                    


        三、失业保险基金收入                    

        2701                    

        2329                    

        -13.8                    

        其中:保险费收入                    

        2331                    

        1982                    


        财政补贴收入                    




        转移收入                    

        12                    

        12                    


        其他失业保险基金收入                    

        358                    

        335                    


        四、基本医疗保险基金收入                    

        21177                    

        21813                    

        3.0                    

        其中:保险费收入                    

        20680                    

        21270                    


        财政补贴收入                    




        转移收入                    

        89                    

        75                    


        其他基本医疗保险基金收入                    

        408                    

        468                    


        五、工伤保险基金收入                    

        3560                    

        3895                    

        9.4                    

        其中:保险费收入                    

        3064                    

        2988                    


        财政补贴收入                    

        400                    

        800                    


        转移收入                    




        其他工伤保险基金收入                    

        96                    

        107                    


        六、生育保险基金收入                    

        825                    

        880                    

        6.7                    

        其中:保险费收入                    

        782                    

        818                    


        财政补贴收入                    




        转移收入                    




        其他生育保险基金收入                    

        43                    

        62                    


        七、居民基本养老保险基金收入                    

        13688                    

        14769                    

        7.9                    

        其中:保险费收入                    

        1206                    

        1614                    


        财政补贴收入                    

        12094                    

        12743                    


        转移收入                    




        其他居民基本养老保险基金收入                    

        388                    

        412                    


        八、居民基本医疗保险基金收入                    

        24938                    

        29245                    

        17.3                    

        其中:保险费收入                    

        8291                    

        9715                    


        财政补贴收入                    

        16532                    

        19431                    


        转移收入                    




        其他居民基本医疗保险基金收入                    

        115                    

        99                    


        备注:企业职工基本养老保险基金收入增长较大,主要是根据上级规定将被征地农民保障基金专户资金转入企业职工基本养老保险基金46823万元。

        附表7-2                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2017年社会保险基金预算支出(草案)                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年                    

        执行数                    

        2017年                    

        预算数                    

        预算比      执行数+、-%                    

        社会保险基金支出合计                    

        169573                    

        181315                    

        6.9                    

        其中:社会保险待遇支出                    

        166246                    

        177818                    


        转移支出                    

        3327                    

        3497                    


        一、企业职工基本养老保险基金支出                    

        78601                    

        84835                    

        7.9                    

        其中:基本养老金支出                    

        76618                    

        82669                    


        转移支出                    

        1983                    

        2166                    


        二、机关事业单位基本养老保险基金支出                    

        32048                    

        32626                    

        1.8                    

        其中:基本养老金支出                    

        32041                    

        32626                    


        转移支出                    

        7                    



        三、失业保险基金支出                    

        1832                    

        1843                    

        0.6                    

        其中:失业保险金支出                    

        1674                    

        1707                    


        转移支出                    

        158                    

        136                    


        四、基本医疗保险基金支出                    

        14481                    

        15989                    

        10.4                    

        其中:基本医疗保险待遇支出                    

        14122                    

        15600                    


        转移支出                    

        359                    

        389                    


        五、工伤保险基金支出                    

        3450                    

        3831                    

        11.0                    

        其中:工伤保险待遇支出                    

        3397                    

        3772                    


        转移支出                    

        53                    

        59                    


        六、生育保险基金支出                    

        593                    

        696                    

        17.4                    

        其中:生育保险待遇支出                    

        593                    

        696                    


        转移支出                    




        七、城乡居民基本养老保险基金支出                    

        10941                    

        12258                    

        12.0                    

        其中:基本养老金支出                    

        10941                    

        12258                    


        转移支出                    




        八、城乡居民基本医疗保险基金支出                    

        27627                    

        29237                    

        5.8                    

        其中:基本医疗保险待遇支出                    

        26860                    

        28490                    


        转移支出                    

        767                    

        747                    


        附表7-3                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2017年社会保险基金预算结余                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年            执行数                    

        2017年               预算数                    

        合  计                    

        -23281                    

        18071                    

        一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余                    

        -31106                    

        9066                    

        二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余                    

        -140                    

        -72                    

        三、失业保险基金本年收支结余                    

        869                    

        486                    

        四、基本医疗保险基金本年收支结余                    

        6696                    

        5824                    

        五、工伤保险基金本年收支结余                    

        110                    

        64                    

        六、生育保险基金本年收支结余                    

        232                    

        184                    

        七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余                    

        2747                    

        2511                    

        八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余                    

        -2689                    

        8                    

        附表8-1                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2017年国有资本经营收入预算(草案)                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年                    

        执行数                    

        2017年                    

        预算数                    

        预算比执行数+、-%                    

        合  计                    

        438                    

        383                    

        -12.6                    

        一、国有资本经营收入                    

        430                    

        50                    

        -88.4                    

        (一)利润收入                    

        430                    

        50                    

        -88.4                    

        其他国有资本经营预算企业利润收入                    

        430                    

        50                    


        (二)股利、股息收入                    




        (三)产权转让收入                    




        (四)清算收入                    




        (五)其他国有资本经营收入                    




        二、使用结转资金                    

        8                    

        333                    


        备注:2017年国有企业利润收入下降,主要是2016年度将历年结余全部缴库333万元,以及

        2017年两个电站收入减少。

        附表8-2                    




        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册2017年国有资本经营支出预算(草案)                    




        单位:万元                    

        项        目                    

        2016年                    

        执行数                    

        2017年                    

        预算数                    

        预算比                    

        执行数+、-%                    

        合   计                    

        438                    

        383                    

        -12.6                    

        一、国有资本经营支出                    

        105                    

        383                    

        264.8                    

        (一)解决历史遗留问题及改革成本支出                    




        (二)国有企业资本金注入                    

        105                    

        214                    

        103.8                    

        公益性设施投资支出                    

        105                    

        214                    


        (三)国有企业政策性补贴                    


        99                    


        (四)金融国有资本经营预算支出                    




        (五)其他国有资本经营预算支出                    


        70                    


        二、调出资金                    




        三、结转下年支出                    

        333                    



        备注:2017年支出增加较多,主要是将上年结余333万元在2017年安排支出,主要用于购置公交车及政府运营公交线路亏损补贴。

        365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册十七届人大一次会议秘书处                

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